一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
21.16 |
21.08 |
因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
17.31 |
17.23 |
公务用车购置及运行维护费 |
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其中:公务用车运行维护费 |
3.85 |
3.85 |
公务用车购置费 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黄金城hjc12345网址2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.16万元,支出决算为21.08万元,完成预算的99.62%,较上年增加1.51万元,增长7.71%。决算数小于预算数的主要原因是当年度费用产生减少。决算数较上年增加的主要原因一是当年度来学院调研、考察的兄弟院校增加;二是公务用车维护费及汽油费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黄金城hjc12345网址2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%;公务接待费支出决算17.23万元,占81.73%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元,占18.27%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数相同;2022年度未安排因公出国(境)计划。故2022年黄金城hjc12345网址因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为17.31万元,支出决算为17.23万元,完成预算的99.62%;较上年增加1.51万元,增长7.71%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是当年度来学院调研、考察的兄弟院校增加。2022年安徽六安技师学院国内公务接待共58批次(其中外事接待0批次),3446人次(其中外事接待0人次)。主要是用于来院交流、参观接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)、《市委办党政机关公务接待管理细则(六办发[2014]24号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为3.85万元,支出决算为3.85万元,完成预算的100%;较上年增加2.26万元,增长142.13%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维护费及汽油费用增加。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元;与上年持平。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为3.85万元,支出决算为3.85万元,完成预算的100%;较上年增加2.26万元,增长142.13%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维护费及汽油费用增加。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆燃料费及维修费。截至2022年12月31日,安徽六安技师学院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。